Счет 000 в бухгалтерском учете

Счет 000 в бухгалтерском учете

Принцип ввода начальных остатков. Зачем нужен счёт 000 в 1С.

» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Остаток на вспомогательном счете , что с ним делать? Как отражать в балансе?

Автор: Zhanna
Добавлено: #1&nbsp&nbspСб Мар 26, 2011 11:56:34
Заголовок сообщения: Остаток на вспомогательном счете , что с ним делать? Как отражать в балансе?
У меня по счету 00 повисло сальдо кредитовое. Что с ним делать? Как отразить в балансе?
Автор: Raybek
Добавлено: #2&nbsp&nbspСб Мар 26, 2011 12:00:32
Заголовок сообщения:
Zhanna говорит:
У меня по счету 00 повисло сальдо кредитовое. Что с ним делать? Как отразить в балансе?

Счет «00» применяется только при вводе первоначальных остатков при начале работы в программе.

Зачем и как правильно использовать вспомогательный счет «00»

В балансе он не должен отражаться — так как он забалансовый.

Если повисло сальдо на «00» — значит либо у Вас на начало ввода данных введены неправильные остатки,
либо Вы использовали этот счет в проводках за период (чего соответственно нельзя делать).

Автор: Zhanna
Добавлено: #3&nbsp&nbspСб Мар 26, 2011 12:08:51
Заголовок сообщения:
Я сделала за период проводки Кт 00 Дт 1350, отразила добытый песок на карьере. Потом Дт 1310.1 Кт 1350 переместила его с карьера на склад.
Автор: Raybek
Добавлено: #4&nbsp&nbspСб Мар 26, 2011 12:12:46
Заголовок сообщения:
Zhanna говорит:
Я сделала за период проводки Кт 00 Дт 1350
Raybek говорит:
Счет «00» применяется только при вводе первоначальных остатков при начале работы в программе.
В балансе он не должен отражаться — так как он забалансовый.

Потому что «Принцип двойной записи», а «00» — забалансовый счет.

И вообще проводка по добыче неправильная, предлагаю варианты:

Дт1320 — Кт8110 (если это основное производство и песок в дальнейшем не перерабатывается)

Дт1310 — Кт8210 (если песок подлежит дальнейшей переработке после добычи)

Автор: Zhanna
Добавлено: #5&nbsp&nbspСб Мар 26, 2011 12:23:07
Заголовок сообщения:
Прошу прощения за тупость, но теперь Кт остаток на 8110… С ним-то что сделать?
Автор: Raybek
Добавлено: #6&nbsp&nbspСб Мар 26, 2011 12:29:35
Заголовок сообщения:
Zhanna говорит:
Прошу прощения за тупость, но теперь Кт остаток на 8110… С ним-то что сделать?

На 8110 собираются производственные затраты, которые Вы потерпели при добыче песка.
Как то: зарплата производственных рабочих; амортизация техники, использованной при добыче и т.д.

Кстати при добыче в проводке Дт1320-Кт8110 Вы указываете в сумме ПЛАНОВУЮ себестоимость.

В конце месяца
— на дебете 8110 — у Вас будут собраны затраты по производству.
— а на кредите 8110 — плановая себестоимость выпущенной готовой продукции.

Естественно будет сальдо на конец месяца по счету 8110.
Вот тут и начинается самый геморр 😀

Путем корректировочных проводок, как то: Дт1320-Кт8110, Дт7010-Кт1320 (Вы же успеете еще продать например выпущенный по плановой себестоимости песок или спиать) и т.д,
счет 8110 закрывается

и в итоге мы получаем ФАКТИЧЕСКУЮ себестоимость выпущенной продукции.

Posted after 2 minutes 2 seconds:

Тут еще по производству много нюансов может возникнуть, если например у Вас выделены вспомогательные производства, учитываемые на счете 8310 или есть накладные расходы, учитываемые на счете 8310.

Короче надо учить мат.часть касаемо производства.

Posted after 2 minutes 10 seconds:

Если есть еще незавершенное производство (сырье в промежуточной фазе обработки до готовой продукции), то еще надо оценивать незавершенку и в конце месяца переносить ее на счет 1340, а в начале следующего месяца опять на 8110.

Автор: Zhanna
Добавлено: #7&nbsp&nbspСб Мар 26, 2011 12:35:57
Заголовок сообщения:
А можно сразу Дт 7010 Кт8110 ? Часть песка уже продана, остаток на счете 1310,1. Счет 1320 у меня закрыт, я же с него переместила на 1310,1…
Автор: Raybek
Добавлено: #8&nbsp&nbspСб Мар 26, 2011 12:36:15
Заголовок сообщения:
Raybek говорит:
есть накладные расходы, учитываемые на счете 8310.

Извиняюсь опечатка — на 8410

Posted after 2 minutes 30 seconds:

Zhanna говорит:
А можно сразу Дт 7010 Кт8110 ? Часть песка уже продана, остаток на счете 1310,1. Счет 1320 у меня закрыт, я же с него переместила на 1310,1…

Советую Вам сначала детально разработать Всю схему учета производства на Вашем предприятии, а так кусками и моментами — не то по моему.

Например в таком виде:
1. Добыча песка на карьере: Дт1320-Кт8110
2. Зарплата рабочих: Дт8110-Кт3350

И т.д.

Автор: Zhanna
Добавлено: #9&nbsp&nbspСб Мар 26, 2011 12:44:54
Заголовок сообщения:
Производства как такового нет. Нет техники, нет официально рабочих. Есть карьер, с которого тянут песок непонятно чем и кем. Бухучет не велся по сути. Теперь в 2010 г. показали якобы добычу 5000 м3 и продажу 1500 м3, на приходе песка не было, соответственно продажа тоже некорректная. Моя задача — сдать годовой. Вот и парюсь…
Автор: Raybek
Добавлено: #10&nbsp&nbspСб Мар 26, 2011 12:46:27
Заголовок сообщения:
Zhanna говорит:
на приходе песка не было

Раз добыли, только через производство приходовать.

Zhanna говорит:
Моя задача — сдать годовой. Вот и парюсь…

Сочувствую

Автор: Zhanna
Добавлено: #11&nbsp&nbspСб Мар 26, 2011 12:49:28
Заголовок сообщения:
Raybek, спасибо огромное за то, что отозвались.


Служба поддержкиWWW.BALANS.KZ

» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как списать остатки со вспомогательного счета 000 ?

Автор: alinusya007_86
Добавлено: #1&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 12:42:07
Заголовок сообщения: Как списать остатки со вспомогательного счета 000 ?
Добрый день.
При переносе остатков с 1с 7.7 (кредиторская задолженность, остатки по р/с, по кассе и т.д) я посадила бух справкой на вспомогательны счет 00, прочитав советы самой программы и советы форумчан. Теперь из месяца в месяц у меня в Оборотно-сальдовой ведомости висят эти суммы. Подскажите как мне их списать, ведь задолженность мы то закрыли, деньги с кассы уже давно эти израсходовали, соответственно и по банку тоже.
Ввод начальных остатков по
ОПВ Дт 000 Кт 3220,
СО Дт 000 Кт 3210,
Банку Дт 1030 Кт 000
Кассе Дт 1010 Кт 000
Кредиторская задолженность Дт 000 Кт 3310
Может это правильно ? может он не должен расходоваться ?
Жду советов. Спасибо. 🙂

Автор: Ланана
Добавлено: #2&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 14:10:42
Заголовок сообщения:
как то не понятно, при переносе сальдовки все активы сядут Д активы К 00, а все пассивы соответственно Д 00 К пассивы, а так как актив = пассиву, а счет 00 не имеет субконто, счет должен был иметь одинаковое сальдо что по дебету то и по кредиту, соответственно закрыться
Автор: alinusya007_86
Добавлено: #3&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 15:08:35
Заголовок сообщения:
Что то не совсем понятно :no:
Можно как нибудь по подробнее, я с этим впервые сталкиваюсь. Не хотелось бы напутать. Спасибо.
Автор: Ланана
Добавлено: #4&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 15:17:53
Заголовок сообщения:
Даже не знаю как по подробнее, допустим так: переносим активы
Д К сумма
Банк 00 100
Касса 00 200
Дебиторка 00 50
И т.д.
Обязательства и собственный капитал
00 Установной 150
00 Кредиторская задолженность 200
Итого по дебету счета 00 250 тысяч
По кредиту счета 00 250 тысяч
Конечное сальдо по счету 00 составляет 0

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

а лучше вызовите специалиста

Автор: DreamDi
Добавлено: #5&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 15:47:39
Заголовок сообщения:
alinusya007_86, при переносе остатков у Вас счет 000 должен был закрыться, так как активы=пассивам. Т.е. при вводе остатков Вы это вспомогательный счет кредитуете и дебитуете на одну и ту же сумму, остатка быть не должно. Если он у Вас не закрылся, значит что-то неправильно перенесли. Проверьте свою бух.справку.
Автор: alinusya007_86
Добавлено: #6&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 15:58:20
Заголовок сообщения:
Да да , скорее всего, теперь вы все мне разъяснили «разжевали» Жму спасибку.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Ланана говорит:
Итого по дебету счета 00 250 тысяч
По кредиту счета 00 250 тысяч

Вы наверное хотели написать Итого 350 000, или я ошибаюсь ?

Автор: Ланана
Добавлено: #7&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 16:01:47
Заголовок сообщения:
итого 250 по дебету и 250 по кредиту итого 0
Автор: alinusya007_86
Добавлено: #8&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 17:23:10
Заголовок сообщения:
так почему 250 000 то ? что то я не догоняю … :tormoz:
Автор: ЕкатеринаС
Добавлено: #9&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 17:47:30
Заголовок сообщения:
Ланана говорит:
Итого по дебету счета 00 250 тысяч
По кредиту счета 00 250 тысяч
Конечное сальдо по счету 00 составляет 0

Думаю Ланана, опечаталась
Итого по дебету счета 00 350 тысяч
По кредиту счета 00 350 тысяч
Конечное сальдо по счету 00 составляет 0

Автор: DreamDi
Добавлено: #10&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 17:51:43
Заголовок сообщения:
alinusya007_86 говорит:
так почему 250 000 то ?

что то я не догоняю ..
Смотрите, Вы вносите остатки. активы=пассивы. Например, заносите активы
ДТ 1030 Кт 000 — 100 000 банк
ДТ 1030 Кт 000 — 200 000 касса
Дт 1210 Кт 000 — 50 000 кредиторка.
У вас на счету 000 будет оборот за период ДТ 350 000
Дале заносите пассивы
Дт 000 Кт 5030 — 150 000 уставной капитал
Дт 000 Кт 3310 — 200 000 кредиторка
У вас на счету 000 будет оборот за период КТ 350 000.
Дт-Кт перекрывается, остаток на конец периода 0.

Автор: alinusya007_86
Добавлено: #11&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 18:41:36
Заголовок сообщения:
DreamDi говорит:
ДТ 1030 Кт 000 — 200 000 касса

вернее так ДТ 1010 Кт 000 — 200 000 касса

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

DreamDi говорит:
Дт 1210 Кт 000 — 50 000 кредиторка.

Счет 97 «Расходы будущих периодов» в бухгалтерском учете

Все же наверное это дебиторка. Исправьте если я ошиблась 😳

Автор: vbnz
Добавлено: #12&nbsp&nbspЧт Окт 20, 2011 20:33:19
Заголовок сообщения:
Дебитор к а, опечатался человек. Общий смысл от этого не изменился, остатков, при переносе, на 000 быть никаких не должно… При условии что до переноса все ровно было.
Автор: DreamDi
Добавлено: #13&nbsp&nbspПт Окт 21, 2011 10:42:27
Заголовок сообщения:
Да, опечатки 🙂 Извините, хотела быстренько ответить и еще больше запутала :sorry:
Автор: alinusya007_86
Добавлено: #14&nbsp&nbspПт Окт 21, 2011 11:49:58
Заголовок сообщения:
Ничего страшного. Все мы иногда ошибаемся. 😉
Автор: NATA1686
Добавлено: #15&nbsp&nbspЧт Июн 18, 2015 16:20:27
Заголовок сообщения:
Здравствуйте!я знаю что счет 000 должен закрыться,но не могу понять у меня при переносе остатков по ОС,сч.000 не закрывается,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Спасибо
Автор: Rustem07
Добавлено: #16&nbsp&nbspПн Июн 22, 2015 17:18:02
Заголовок сообщения:
Остатков на 000 счете не должно быть.

Когда вводите начальные остатки, то активные счета заносите, например по кассе


Служба поддержкиWWW.BALANS.KZ

   Айгуль

Подскажите, пожалуйста, как закрыть 000 счет, и должен ли он вообще закрываться, там остатки на начало года

 
 

   wise

(0) на нем НЕ должно быть остатков… он же используется для введения НАЧАЛЬНЫХ остатков…

   wise

+1 после ПРАВИЛЬНОГО введения остатков ТАМ — ПУСТО !!

   Troodon

(0) Кто открыл, пусть тот и закрывает

   Chai Nic

Да, он сам закроется.. ибо он есть баланс.

   Айгуль

Вроде бы все правильно ввела, а он все равно висит

   Chai Nic

Значит не всё. Смотри сальдо на КАЖДОМ балансовом счете, без исключений. Если на всех счетах всё занесено — то на 0 счете будет 0.

   a_alenkin

Там остаток по кредиту должен равняться остатку по кредиту — соответственно сальдо должно равняться 0

   Айгуль

а у меня все по Дт висит

   supremum

(8) Столько же должно и по Кт быть.

   Айгуль

а может в ручную можно закрыть?

 
     a_alenkin

А как дебетовые остатки вводили?

   Айгуль

документом «Ввод начальных остатков»

   supremum

(10) нет. Через нулевой счет формируется не только первоначальное сальдо, но и предыдущий баланс.

   Chai Nic

(11) Нулевой счет — балансовый. Делая на него проводку, ты тем самым затрагиваешь другой балансовый счет. Чудес не бывает, в общем.

   ASU_Diamond

(10) остатки на начала года вводили?
я так понимаю (14) к (10)

   Айгуль

да

   Айгуль

всем спасибо разобралась

   Stim

(17) говори, в чем была причина

   Айгуль

дебетовые остатки ввела, а кредитовые нет (Нераспред. убыток), что сказать, сама ……..

 

TurboConf 5 — расширение возможностей Конфигуратора 1С

ВНИМАНИЕ!

Счет 41 «Товары» в бухгалтерском учете

Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку «Обновить» в браузере.

Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *